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市委宣传部2016年度决算公开

发布日期:2017-08-17作者:admin来源:系统阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]

界首市委宣传部2016部门决算情况


一、部门主要职能

1、根据中央宣传部和省、市委的安排部署,制定全市宣传思想工作的总体思路、目标任务和政策措施,并组织实施,为保持全市社会政治稳定,加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。

2、指导全市各级党委宣传部门和宣传文化系统各单位的工作,协调全市宣传工作的步调。

3、以习近平系列重要讲话精神为指导,落实用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表和科学发展观武装全党、教育人民的战略任务。指导全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育工作,检查指导各级党委中心学习组和县级以上领导干部的理论学习。

4、深化中国特色社会主义和马克思主义新闻观教育,负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全市新闻出版工作,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

5、坚持以经济建设为中心,围绕市委市政府的中心工作,抓好我市改革开放和经济建设的宣传工作,营造良好的舆论氛围和社会环境。

6、组织实施宏观管理精神产品的生产,指导、协调全市文化、广播电视、新闻出版工作和我市社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

7、加强和改进思想政治工作,坚持不懈地对全市广大干部群众进行理想信念和思想道德教育。

8、负责全市的对外宣传和市政府新闻发布工作;指导协调有关涉外部门的对外宣传工作;筹划组织重大城市形象宣传推介活动。

9、负责全市社会宣传工作;协调和指导农村的宣传教育工作;配合有关部门做好全市党员教育工作及社会治安综合治理、普法、国防、计划生育等社会宣传教育工作。

10、管理全市互联网新闻登载和宣传工作;健全互联网信息管理机制;负责全市社会舆情和宣传信息工作,及时向中宣部、省委宣传部报送有关信息材料。

11、负责全市宣传思想文化战线新情况、新问题的调研和信息反馈,提出对策性建议;总结推广宣传思想文化工作经验,表彰奖励宣传思想文化工作的先进典型。

12、负责全市宣传思想文化人才队伍建设和阵地建设,创新体制和机制,提升全市宣传思想文化工作水平。

13、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,界首市委宣传部2016年度部门决算包括部机关本级决算。

三、宣传部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1135.30

一、一般公共服务支出

1220.44

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

85.10

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1220.40

本年支出合计

1262.76

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

985.83

     年末结转和结余

943.47

 

 

 

 

总计

2206.23

总计

2206.23

收入决算表

公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,220.40

1,135.30

0.00

0.00

0.00

0.00

85.10

 

一般公共服务支出

1,178.07

1,092.97

0.00

0.00

0.00

0.00

85.10

 

宣传事务

1,178.07

1,092.97

0.00

0.00

0.00

0.00

85.10

 

行政运行

110.79

110.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

其他宣传事务支出

1,067.28

982.18

0.00

0.00

0.00

0.00

85.10

 

社会保障和就业支出

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

行政事业单位离退休

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

归口管理的行政单位离退休

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,262.76

608.92

653.85

0.00

0.00

0.00

 

一般公共服务支出

1,220.44

566.59

653.85

0.00

0.00

0.00

 

宣传事务

1,220.44

566.59

653.85

0.00

0.00

0.00

 

行政运行

110.79

110.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

其他宣传事务支出

1,109.65

455.80

653.85

0.00

0.00

0.00

 

社会保障和就业支出

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

行政事业单位离退休

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

归口管理的行政单位离退休

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,135.30

一、一般公共服务支出

764.64

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

42.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,135.30

本年支出合计

806.96

年初财政拨款结转和结余

51.94

年末财政拨款结转和结余

380.27

一般公共预算财政拨款

51.94

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

1,187.24

合计

1,187.24


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

51.94

0.00

51.94

1,135.30

153.12

982.18

806.96

153.12

653.85

380.27

0.00

380.27

0.00

 

一般公共服务支出

51.94

0.00

51.94

1,092.97

110.79

982.18

764.64

110.79

653.85

380.27

0.00

380.27

0.00

 

宣传事务

51.94

0.00

51.94

1,092.97

110.79

982.18

764.64

110.79

653.85

380.27

0.00

380.27

0.00

 

  行政运行

0.00

0.00

0.00

110.79

110.79

0.00

110.79

110.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  其他宣传事务支出

51.94

0.00

51.94

982.18

0.00

982.18

653.85

0.00

653.85

380.27

0.00

380.27

0.00

 

 

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

42.32

42.32

0.00

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

42.32

42.32

0.00

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

42.32

42.32

0.00

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

99.71

302

商品和服务支出

11.08

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

63.40

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

36.31

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

42.32

30211

  差旅费

3.25

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

42.32

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.70

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

7.13

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

142.04

公用经费合计

11.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

四、XX局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2206.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2206.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加209.53万元,增长10.5%,主要原因:一是2016年业务量增大,预算数字增加;二是2016年各项工作力度加大,支出相应扩大,具体有党报党刊订阅量、价齐增;对外宣传力度增大;新闻宣传稿件奖励支出增加;各项社会宣传活动较往年活跃、频繁,支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1220.4万元,其中:财政拨款收入1135.3万元,占93%;其他收入85.1万元,占7%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1262.76万元,其中:基本支出608.92万元,占48.2%;项目支出653.85万元,占51.8%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1187.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1187.24万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加124.44万元,增长11.7%,主要原因:一是2016年业务量增大,一般公共服务支出多;二是工资调整,人员变动,工资提高,社会保障和就业支出提高。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1135.3万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加163.6万元,增长16.8%。主要原因一是2016年业务量增大,一般公共服务支出多;二是工资调整,人员变动,工资提高,社会保障和就业支出提高。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出806.96万元,占本年支出的68%。与2015年相比,财政拨款支出减少203.84万元,降低20.1%。主要原因一是结转结余多,财政拨款少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为806.96万元,支出决算为806.96万元,完成年初预算的100%。其中基本支出153.12万元,占19%;项目支出653.85万元,占81%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为110.79万元,支出决算为110.79万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为653.86万元,支出决算数位653.85万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为42.32万元,支出决算为42.32万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出153.12万元,其中人员经费142.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费;公用经费11.08万元,主要包括:差旅费、培训费、其他交通费用等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度安徽省界首市委宣传部机关运行经费11.08万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度安徽省界首市委宣传部政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额24万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安徽省界首市委宣传部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

市委宣传部2016年度没有没有预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



附件:市委宣传部2016年度决算公开.doc


 

 

 

 

 

 



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